临时信息披露(一百五十五)

关于变更2022年财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告


        综合考虑公司业务发展和审计需要及会计师事务所人员安排及工作计划等情况,为更好地推进审计工作开展,进一步保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性,经综合评估及审慎研究,公司拟聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计和内部控制审计机构,聘期一年。


        拟聘任的会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)


        原聘任的会计师事务所名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)